岗位职责:
1.财务审计
统筹建立及完善集团和所属公司财务审计制度、流程、标准;
统筹集团和所属公司审计工作规划和计划,监督集团生产经营活动的合法性;
指导集团及所属公司开展财务收支审计、经济效益审计、税务审计等常规审计工作;
审核并上报财务审计报告,针对问题提出整改意见供公司决策层参考。
2.内部控制审计
统筹指导集团及所属公司内部控制审计方案与风险管理,指导建立健全内控体系与标准,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
指导部门人员实施内部审计工作计划并落实临时审计任务;
组织开展管理审计,对重大项目重大投资的预决算审计;
对集团内部审计质量进行控制和评价,为领导决策、纪委监察提供依据。
3.工程项目审计
审核集团及所属公司工程项目审计方案,指导完成工程项目审计报告,针对存在的问题提出改进意见。
4.合同审计
统筹合同审计工作,指导对合同必要性、合法合规性和额度的审计。
5.责任审计
统筹对集团部门及所属公司责任履行情况的审计,为人事、纪检部门等提供考核依据。
6.交接离任审计
指导完成集团高层领导,所属公司法人离任交接的经济责任审计,管理审计,专项审计等。
7.部门内部管理
根据公司发展战略及经营计划要求,组织制定部门各项工作计划;
指导分配部门工作任务,合理安排人员;
制定和控制部门费用预算,降低费用成本;
开展季度、半年度和年度工作分析与总结,及时改进工作。